近期,芜湖市审计局按照省审计厅统一部署抽调我校内审人员参与地方政府性债务审计。地方政府性债务审计是今年党中央和国务院交给审计机关的重要任务,旨在摸清全国省、市、县三级地方政府性债务的规模、结构及增减变化情况,分析政府的偿还能力及发现风险隐患,揭示有关部门和地方在债务管理中存在的突出问题,提出加强债务管理、建立健全规范的地方举债融资机制、有效防范化解债务风险的意见和建议。此次抽调是对我校内审机构工作能力和工作业绩的肯定,是对我校审计队伍的信任。
根据国家审计署、省审计厅统一部署,此次债务审计实施交叉审计,芜湖市审计局从全市审计机关与我校及其他单位内审机构抽调人员组成审计组对黄山市本级及所属县(区)级政府债务开展审计。审前我校内审人员在芜湖市审计局参加国家审计署组织的视频业务培训,芜湖市审计局对审计纪律进行了要求。
此次债务审计涉及1997、1998、2002、2007、2008、2009、2010和债务起始年度共8个年度,时间跨度长,情况较复杂,审计要求高,时间比较紧。我校内审人员与审计组其他成员密切配合,按照国务院办公厅制发的统一的审计工作方案,严格执行审计工作纪律,加班加点,于3月底完成审计资料的收集、核实和审计表格的填报工作。
此次参与国家审计工作,进一步加强了我校内审机构与国家审计的交流,提升了我校内审机构的知名度;在实际工作中锻炼我校审计队伍,提高我校内审人员实际审计工作能力。(审计处)
